การเดินทาง (บุคลากร)
MENU
ระยะที่ 1 : ก่อนเดินทาง (Pre-Travel)
1. การขออนุมัติ (Approval)
- เช็คแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ทำเรื่อง “จองเงิน” (Booking) ที่การเงิน
- ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทาง (แบบฟอร์ม มก.)
2. การของบสนับสนุน (Budget)
- หากต้องการเงินสด ต้องทำ “สัญญายืมเงิน”
- แนบหลักฐานการโอนเงิน (กรณีได้รับอนุมัติ)
*ต้องทำก่อนเดินทางเพื่อให้ได้รับเงินทัน
ระยะที่ 2-3 : ระหว่างและหลังเดินทาง
เบี้ยเลี้ยง (Per Diem)
กลุ่ม 1: 3,100 บ.
กลุ่ม 2: 2,100 บ.
ที่พัก (Hotel)
เบิกตามจริง
ต้องมีใบเสร็จ + Folio
สำคัญมาก!
เก็บ Boarding Pass
ตัวจริงทุกใบ
การรายงานผล (ภายใน 45 วัน)
1.รายงานการเงิน
- ทำบันทึก “ส่งใช้เงินยืม”
- คืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
2. รายงานผลงาน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอคณบดี
- ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

